.我现在遇到的问题是,我报表中未分配利润的数据与期初数据一致,报表数据不均匀
。然后,我询问了7月份手工应计所得税费用和8月份损益造成的损益差额。我把它写在相反的方向上,没有填负数造成的差异。
.现在介绍如何取消结账以修改凭证以及如何平衡报表。
.是否有在线客户可以帮助解决问题?紧急
.取消结账首先重新反记账取消总账结账的步骤如下:
1. 单击〖月末结账〗按钮,选择要取消结账的月份;2.同时按“Ctrl+Shift+F6”(如果键盘上有FN,可以同时按“Ctrl+Shift+F6+FN”,效果相同);3.输入登录操作员的密码,然后单击“确定”。
.如何取消记账(总账取消记账)
.总账反记账的具体步骤如下:点击顶部菜单栏中的【总账】-【期末】-【对账】,按Ctrl+H键进入上部菜单中的【总账】-【凭证】-【恢复预记账状态】,选择【恢复到月初状态】,点击【确定】,并输入账套管理员密码,恢复记账。注:字数过多,阅读困难注:如果当月总账已结账,则需要先取消结账,再取消记账。要取消结账,在结账界面选择要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6。
.取消总账结账的步骤如下:
1.单击〖月末结账〗按钮,选择要取消结账的月份;
2. 同时按“Ctrl+Shift+F6”(如果键盘上有FN,可以同时按“Ctrl+Shift+F6+FN”,效果相同);
3. 输入登录操作员的密码,然后单击“确定”。
总账取消记账的具体步骤如下:
单击顶部菜单栏中的【总账】-【期末】-【对账】,按Ctrl+H键,进入上部菜单中的【总账】-【凭证】-【记账前还原状态】,选择【还原到月初状态】,单击【确定】,输入账套主管的密码,即可还原记账。
只有在关闭并取消记账后才能修改凭证。如果凭证已审核,则需要取消审核,然后修改
单击关闭位置的“打开”可取消关闭,
取消结账取消记账修改凭证,重新记账,然后发布报表