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T3月末如何结算,有结算错误的凭证如何删除和重新结算?

  • t3维护问答
  • 2021-09-27
  • 云小编

.月末如何结转损益?为什么您选择结转损益只结转期间费用,而不结转收入和成本?正确的操作方法?




损益结转仅包括收入和费用。成本结转需要手动凭证或用户定义的结转

.本期损益结转的操作流程如下:1。在左侧功能菜单中点击【总账系统】,在右侧流程图中点击【月末转账】(或在最顶层功能菜单中点击【总账】-【期末】-【转账生成】;2.在转账生成界面,选择要结转的月份和类型,在左侧选择期间损益结转,点击后面的蓝色放大镜;3.在期间损益结转设置界面,在顶部选择凭证类型,在本年利润科目框中填写本年利润科目的科目编码,或在科目参照界面通过放大镜选择本年利润科目,然后单击〖确定〗按钮;(注意:同时检查下框中的【利润科目编码】是否为空,如果为空,则手工填写【本年利润】科目编码,然后点击【确定】)4。单击[全选]。如果凭证未记账,勾选左下角【包括未记账凭证】,点击【确定】。5.单击〖确定〗按钮,可以看到软件期间损益结转生成的凭证,然后单击凭证上方的〖保存〗按钮。注意:单词太多,很难看到-。

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