.您好,对于新创建的账套,账套主管进入凭证审核和记账两个步骤后,月末转账不能操作。您需要在哪里设置它
你有什么建议?已记账或未记账可在月末结转,除非每月结算为
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本期结转损益的操作流程如下:
1.在左侧功能菜单中点击总账系统,在右侧流程图中点击月末转账(或在功能菜单顶行点击总账-期末-转账生成)
2.在转账生成界面,选择要结转的月份,在鼠标左键点击〖期间损益结转〗按钮,键入选择转账,点击后面的蓝色放大镜;
3.在“期间损益结转设置”界面,在顶部选择凭证类型,在“本年度利润”科目框中填写本年度利润的科目编码,或在科目参照界面通过放大镜选择本年度利润科目,然后单击〖确定〗按钮;
(注意:同时检查下面框中的【利润科目编码】是否为空,如果为空,则手工填写【本年利润】科目编码,然后点击【确定】
4.单击[全选]。如果凭证未记账,勾选左下角的【包括未记账凭证】,点击【确定】
5。单击〖确定〗按钮,查看软件期间损益结转生成的凭证,然后单击凭证上的〖保存〗按钮。
不客气。