。在20年1月,发现19年的应收账款未结转,所有凭证均在1月结转。如何处理
。如果凭证可用,可通过在2020年恢复记账和结转来覆盖期初
.若要在新的一年取消凭证记账,您可以结转下一个总账年度或直接根据上一年的年末
修改期初余额。.你能详细描述一下操作过程吗?谢谢
1. 首先备份A/C集合
2. 取消2020年所有月份的月末结账和记账
3. 主管登录系统管理并使用2020输入
4. 年度分类账-结转上一年度数据-总账系统结转
5. 系统将提示您已输入洞口,您可以继续。
取消记账,在到期之初关闭账户,然后重新进行年度结算,查看杨浦是否有错误的结转账户。否则,将成功结转。