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2020年1月,T3系统发现a公司上一年度的应收账款余额未结转。如何处理

  • t3维护问答
  • 2020-02-26
  • 云小编

。在20年1月,发现19年的应收账款未结转,所有凭证均在1月结转。如何处理

。如果凭证可用,可通过在2020年恢复记账和结转来覆盖期初

.若要在新的一年取消凭证记账,您可以结转下一个总账年度或直接根据上一年的年末

修改期初余额。

.你能详细描述一下操作过程吗?谢谢

1. 首先备份A/C集合

2. 取消2020年所有月份的月末结账和记账

3. 主管登录系统管理并使用2020输入

4. 年度分类账-结转上一年度数据-总账系统结转

5. 系统将提示您已输入洞口,您可以继续。

取消记账,在到期之初关闭账户,然后重新进行年度结算,查看杨浦是否有错误的结转账户。否则,将成功结转。

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