.在T3中,当月收到发票,但发票与入库单不关联。发票已生成凭证,但在制单过程中也可以看到暂估采购入库单。你是怎么处理的?有必要在下个月结算吗?因为我这个月的采购发票已经准备好并结清了,我不想再回去操作了。我不想在估算期间挂起此采购入库单。我怎么处理? .
只有在入库单和发票
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