.如果上个月收到采购,则当月收到的发票结算应与上个月的采购暂估入库进行红色抵销,这是合理的吗?
上个月入库,上个月制作采购入库单,入库单进行暂估记账;
当月收到的发票作为发票,与上月的采购入库单结算;
成本估算在本月的会计模块中执行。估算后,系统将根据您的估算方法自动生成相应的文档
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