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采购收据是在5月份制作的,并且人工制作了费用凭证。借方:制造费用贷方:银行。后来,这张票在5月份到达,但没有在系统中完成。你现在怎么做?你能直接结算吗

  • t6维护问答
  • 2020-07-28
  • 云小编

.软件应填写采购发票,并与采购入库单进行采购结算,否则采购业务软件将被视为暂估

.跨月结算为估算。如果当时入库单的单价与当前发票的单价一致,则成本没有问题。如果不一致且出现问题,则问题成本是错误的。库存结存成本调整需要填写出库调整单。

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