取消应收账款管理年度结算的操作步骤:
1. 清理下一年度的年度数据;
2. 登录上一年度的年度账户,点击【应收管理】-【其他处理】-【期末处理】-【取消结账】,选择【12月】,点击【确定】。
3.应收管理撤销年度结账后,可以重新结转上一年度的数据。
注:如果应收管理与总账结合使用,则总账会先反转年度结账,应收管理可以反转年度结账。
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