对于暂估业务,如何分两次处理发票:1月份采购入库6张a存货,3月份入库3张发票,4月份入库3张发票。在这种情况下,结算成本首先在3月份处理,剩余发票在4月份收到,然后继续剩余结算成本处理?
是的,1。发票和入库单之间的手动借方结算。 2. 存货核算:结算成本处理
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