存货核算模块:
业务流程为:移动平均法。在月初收到入库单。成本会计记账入库单并生成凭证。发票在月底收到。出纳输入发票并与收据结算以生成凭证。无法处理每个月的结算成本。现在是十二月 期末处理:提示“仍有所有估计报销的单据尚未处理,无法在12月底处理”。然后,转到结算成本处理,选择全部,然后选择估算。然而,出现了另一个问题:结算成本处理-估算。12月份部分单据提示“采购入库单()已制单,本月无法进行暂估处理” 你怎么解决这个问题?
.更可恨的是,我这个月订购了800多份文件
所有发票和入库单结算后,不进行结算成本处理,首先删除生成的凭证。如果凭证已记账,则先取消凭证记账,删除凭证后再进行结算成本处理。
你的意思是删除这个月的所有收据吗?800多?
是的,必须删除凭证。在正常的采购流程中,发票和入库单结算后,必须处理结算成本。