.从6月6日至7月,执行了收款单业务,并注销了应收账款。7月关闭,会计期间为8月。发现该收款单不应核销应收账款,而应为单笔收款。如何更正7月份的核销错误?具体操作?
您好,建议通过备份数据
.我可以在8月份更正文件或项目而不取消结账吗?
新月份不能反转
微信 分享