应收账款和应付款管理的操作步骤:逆年度结账:1.清理下一年度的年度数据; 2. 登录上一年度的年度账户,点击【应付账款管理】-【其他处理】-【期末处理】-【取消月度结算】,选择【12月】,点击【确定】; 3. 应付管理取消年度结转后,上一年度的数据可以再次结转
.上述操作应备份
。不需要删除文档。年度结算后,应收账款管理和应付账款管理模块的期初数据可以删除、复制,也可以添加
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