.这件成品是800件,但材料是在11月份发出的。为什么这9个单位是在10月份收到的,这导致10月份进入产品成本分配。直接物料为0,无法发送数据。您是否需要删除这9张收据以实现11月份,或者是否可以在11月份进行成本分摊,这将影响10月份的业务结算?
您好,综合描述和屏幕截图。让我这样说吧。只有检查生产领料,才能避免这种情况。
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