.T+独占云标准版发票核算流程
。场景如下:
.账套是在10月份创建的,商业和金融部门合作
.然而,在9月份,货物已入库并已付款,但发票未送达。既然发票是在11月到达的,那么如何在期初拿到发票以及如何注销发票
.你好,这个问题怎么说?事实上,这个账户是错的。账户调整和账户调整也非常复杂。我的方案仅供参考:先做期初采购订单,生成采购发票,核销付款单,再做其他应付单负数(红字),付款单负数(红字),用红字付款单核销红字其他应收单。
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