.客户多收了2980元,老板转帐给客户3000元。我该怎么做?如果我直接做费用清单,是红色字母3000
.制作收款单,选择预收款类型,输入负数-2980,点击往来现金中的应收冲应收,选择业务类型,选择预收款冲预收款,选择两张红蓝预收款单冲减预收款2980,然后支付20,制作费用凭证20,并注销付款凭证和费用凭证
。将收款单用红墨水书写,并在表头折扣中输入差额
.好的,谢谢。我试试看。
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