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T3通用版总账+报表年度结算无应收应付怎么办?

  • 软件问答
  • 2021-02-04
  • 云小编

.如果T3总账+报表}年度结算中没有应收应付,该怎么办?在年度节日之后,交易管理中没有开盘金额

检查新年度是否为该账户设置了辅助交易核算?

这与此无关。您可以再次结转数据并查看

.按明细结转是指将上一年未清理的记录转移到下一年

“余额”是指只有余额才能结转到下一年。对于账龄分析和清算,建议按明细结转,这意味着上一年未清算的记录也将结转到下一年
余额是指只有余额才能结转到下一年。如果进行账龄分析和清算,建议按明细结转。
.选择余额结转方式:即将所有未清算核销的客户或供应商的余额汇总转入新年度,余额作为期初余额结转到新年度。生成余额的流程(业务发生时间)将不会结转。
【明细法】结转:指根据业务发生日期(制单日期)将所有客户或供应商的未核销明细结转到新的一年作为期初日期。

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