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我公司内销增值税200万元,出口100万元,出口退税率13%。第一个问题:我们应该缴纳多少增值税?第二个问题:13%的免税额如何反映我们的免税额?第三个问题:如何处理CIF价格和FOB价格之间的差异?

  • 财税问答
  • 2021-06-19
  • 云小编
出口货物和服务实行增值税退(免)税政策的,按照规定免征增值税、减免税或者退税。由于您提到“免税、抵免和退税”,生产企业出口自产货物和视同自产货物,在国外提供加工、修理和更换服务,以及上市生产企业出口非自产货物,免征增值税,并且相应的进项税从应付增值税中扣除(不包括适用于增值税立即征收和退还以及提前征收和退还政策的应缴增值税…查看所有内容来自网络整理

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